财务转正工作总结700字3篇

财务转正工作总结700字如今是我在公司财务工作转正的一个月,这一个月的工作比起在试用期的工作要丰富的多,我也是正式的入了财务这一行。面对过去的一个月,我下面是小编为大家整理的财务转正工作总结700字3篇,供大家参考。

财务转正工作总结700字3篇

财务转正工作总结700字篇1

  如今是我在公司财务工作转正的一个月,这一个月的工作比起在试用期的工作要丰富的多,我也是正式的入了财务这一行。面对过去的一个月,我对自己的工作也体会到更多,明白这一行工作的艰辛和如意,接下来就我转正一个月的工作做总结。

  一个月来的工作,在公司财务部我真正的运用上自己在学校学的财务知识,这让很有成就感,能够运用所学知识为公司尽到一份力,是我的荣幸。我在公司要做的工作有:

  1、做凭证的管理,录入、查找、审核凭证,以及公司月末的工资结账和需要转账的项目费用。

  2、做公司相关的利润表,整合公司的账目,把所有有关钱财的报表做出来和打印好。

  3、公司历来的账务都这样重新做一个记录,并把每一类的账单都分好,还要把过去的账都进行重新查询,避免漏账和增加了账单。

  4、公司员工的薪资需要做一个总账来记录,记录每个人所收到的工资,查实到每个人。

  对于本身作为财务人员来说,这些工作都是必须要去做的,为了更加精进自己的财务管理能力,还要不断的向公司的前辈们学习,争取早日把财务的工作做到更好,这才不会辜负自己选的这个专业和工作。

  在工作期间,因为也才一个月,所以工作相对较轻松。因此除了财务部的工作,就是其他的工作,比如领导可能临时就需要人,那一定要主动去做,这样才有更多的机会学习。对待工作就要认真负责,不能一天打鱼三天结网,不然工作有何意义。财务的工作一定要细致,半点都不能马虎,每一个数字都承担不一样的风险,这不是在学数学,只是简单的学习就行了,这些数字都是极其重要的。每一天都要备足了精神,才能够更好的去工作。

  在公司做的这些工作,我也是有很多还需要去修正和学习的地方。初入这行业,对自己一定要有充分的认识,绝对不能太过自傲。做人还是要谦虚才行。我需要去把自己的专业知识打牢固了,这样才能在工作的时候发挥我最大的优势,才能够让领导们重视到我,也才会有更多的机会去工作。此时一个月的工作已经过去,我在之后的工作一定要比前一个月还要努力和上进,愿不负我的专业,不负青春。

财务转正工作总结700字篇2

  转正之前虽然也能处理好财务部的基础工作却缺乏足够的经验积累,很多时候财务工作的误差便是自身的疏忽导致未能进行严格的审查,尽管能够在财务部同事的协助下完成这部分任务却依旧需要改进自身的工作方式才行,所以我在以往的工作中更加注重基础工作能力的提升以便于更好地适应财务部的发展,毕竟对于基础性的知识不够了解便将其运用到实际工作中去自然很容易出现差错,更何况自己缺少这方面的经验自然需要请教财务部的同事才能解决这方面的缺陷,关键还是要以积极的态度对待单位财务工作以便于提升自身的专注程度。

  当我对基础性的财务知识理解透彻以后便开始了工作之余的学习,在解决财务部任务的情况下请教部门的老员工从而学习工作方面的技巧,至少为了增添自身的底蕴应当对财务工作的晋升方向有所了解并为之而努力,所幸的自己虚心的态度能够获得同事们的认同并学到了不少实用的技巧,除此之外还在网络上学习财务知识的教程从而对自身职能存在着更深的理解,只不过完成这方面的任务还需通过大量的实践导致试用期间的财务工作付出了不少精力。

  对当前季度的财务信息进行了收集并在编制报表过后进行整理,尽管对财务工作的具体流程十分熟悉却也要通过不断的实践进行积累才行,其中财务报表的整理虽然能够处理得较好却似乎只能做到这种地步,认识到自身的局限性以后让我花费更多的精力在财务工作中去并完成了部门领导布置的任务,然而转正以后自己在财务工作中依旧存在着实践经验不足的状况需要更加努力才行,而且针对当前的形势应该尽快做好职业规划才能够取得财物工作中的成就。

  凭借着试用期间的积累让我对事业单位的财务工作处理得还算不错,但是我明白领导的看重不能辜负才能让自己在财务工作中有着更好的发展,而且针对职场的竞争也需要通过自身的积累建立财务工作中的优势才能提升个人能力。

财务转正工作总结700字篇3

  很高兴能够进入公司,成为公司的一员。我在这家公司的财务部主要的实习内容包括出纳工作和会计工作,其中有记账凭证的制作,记账凭证的钉制,银行电汇单的填写,对银行对账单的记录,计算印花税等等。马上就到转正的时候了,有必要对这几个月的工作做个工作总结。

  记账凭证是由会计人员对审核无误的原始凭证或汇总原始凭证,按其经济业务的内容加以归类整理,作为登记账簿依据的会计凭证记账凭证按其反映的经济业务内容或者按其反映的内容是否与货币资金有关可分为收款凭证,付款凭证和转账凭证。这家公司用的财务软件是用友财务软件,所以日常凭证的制作都是用电脑完成的,具体操作方法:

  1、记账凭证的摘要栏是对经济业务的简要说明,又是登记账簿的重要依据,必须针对不同性质的经济业务的特点,考虑到登记账簿的需要,正确填写,不可漏填或错填。

  2、必须按照会计制度统一规定的会计科目,根据经济业务的性质,编制会计分录,填入借方科目和贷方科目栏,二级或明细科目是指一级科目所属的二级或明细科目,不需要进行明细核算的一级科目,也可以不填二级或明细科目栏。

  3、金额栏登记的金额应和借方科目或贷方科目相对应或与一级科目,二级或明细科目分别对应。

  4、过账符号栏,是在根据该记账凭证登记有关账簿以后,在该栏注明所记账簿的页数或划,表示已经登记入账,避免重记,漏记,在没有登账之前,该栏没有记录。

  5、凭证编号栏.记账凭证在一个月内应当连续编号,以便查核.收款,付款和转账凭证分别编号,对于收,付款凭证还要根据收付的现金或银行存款分别编号,如银收字第号,现付字第号,转字第号.一笔经济业务需要编制多张记账凭证时,可采用分数编号法。

  6、记账凭证的日期.收付款凭证应按货币资金收付的日期填写;转账凭证原则上应按收到原始凭证的日期填写,也可按填制记账凭证的日期填写。

  7、记账凭证右边附件张,是指该记账凭证所附的原始凭证的张数,在凭证上必须注明,以便查核.如果根据同一原始凭证填制数张记账凭证时,则应在未附原始凭证的记账凭证上注明附件张,见第号记账凭证,如果原始凭证需要另行保管时则应在附件栏目内加以注明。

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